На основании договора Поставщик из Беларуси временно предоставляет нам (ООО на ОСН) оборудование, которое мы вернем в течение месяца. Как нам отразить данную операцию в учете? Вопрос удалён модератором.
Comments
Цитата: На основании договора Поставщик из Беларуси временно предоставляет нам (ООО на ОСН) оборудование, которое мы вернем в течение месяца. Как нам отразить данную операцию в учетеи должны ли мы платить НДС?
Добрый день! Когда Вы задаёте вопрос, не забывайте, пожалуйста, о правилах форума. Напомню: мы стремимся создать на нашем форуме доброжелательную атмосферу. Поэтому у нас принято здороваться, или говорить "спасибо", или "пожалуйста". Уважительное отношение к форумчанам, экспертам и модераторам - требование правил форума.
Укажите, пожалуйста, какой именно учет Вас интересует, налоговый или бухгалтерский? После Ваших пояснений модератор при необходимости отредактирует заголовок и перенесёт тему в другой раздел.
Добрый день!
Цитата: На основании договора Поставщик из Беларуси временно предоставляет нам (ООО на ОСН) оборудование, которое мы вернем в течение месяца. Как нам отразить данную операцию в учете?
Поскольку оборудование Вам передано во временное пользование, а не в собственность, учитываете его на забалансовом счете. Например: Дт 002 - получили оборудование Кт 002 - вернули оборудование.